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公司審計處組織開展內(nèi)部審計人員業(yè)務知識培訓

作者:戴琳發(fā)布時間:2018-08-27  瀏覽:

 8月23日上午,廣西建工集團建筑工程總承包有限公司審計處組織開展內(nèi)部審計人員業(yè)務知識培訓。公司財務總監(jiān)陸美豪出席并作開班講話,9位專(兼)職內(nèi)部審計人員參加培訓。

陸美豪在開班講話中強調(diào):一是理解內(nèi)審工作對公司內(nèi)部控制制度的建設、完善、監(jiān)督、落實執(zhí)行、評價及優(yōu)化的重大意義;二是內(nèi)部審計的路徑要常規(guī)審計和專項審計相結(jié)合,逐步開展任期經(jīng)濟責任審計;三是內(nèi)審工作應重點關注重點項目、虧損項目及標桿項目,善于總結(jié)不足及亮點,為項目提質(zhì)增效做出應有的貢獻;四是要加強內(nèi)部審計結(jié)果運用,善于發(fā)現(xiàn)制度缺陷,挖掘生產(chǎn)過程中的問題并提出解決問題的方法和措施,提高企業(yè)管理水平;五是要求審計部門采取多種形式的開展培訓工作,提高審計人員業(yè)務水平。

培訓集中學習了上海國家會計學院的《財務舞弊系列一:報表粉飾》課程。課程詳細講解了財務舞弊報表粉飾知識,重點講解收入、費用、資產(chǎn)、負債、現(xiàn)金流等五大報表要素的陷阱。

通過此次培訓,公司全體專(兼)職內(nèi)部審計人員對財務舞弊手段及報表粉飾常見手法有了進一步的認識和理解,增強了從報表層面識別舞弊的理論知識,為內(nèi)審人員跳出財務從審計的角度反視報表數(shù)據(jù)提供了思路。

審計培訓照片.jpg

培訓現(xiàn)場

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